我公司2016年一个喷灌工程,当时没有工程决算报告,已经交付使用,所有财务就按乙方开的发票金额入固定资产,并按月计提折旧,今年乙方和工程部把决算和补开发票拿到财务要求付款,我想问:付了款后我是增加喷灌的固定资产还是?
发文时间:2019-11-20
来源:三丰智汇
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首先贵公司固定资产暂估入账,应该按照合同金额做暂估,而不是用已收发票金额做暂估。

然后决算后按照实际结算金额和发票确认固定资产,冲暂估原值。

相关折旧可以选择追溯调整。

建议贵公司折旧不做追溯调整,相关新增成本计入固定资产原值,修改固定资产卡片。根据更新后的固定资产原值-原来已经计提折旧,按照预计可使用年限在未来进行计提折旧。


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