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1366 首先贵公司肯定会涉及跨期冲减未票收入导致未票收入红字问题。
贵公司已经申报过税款的,要想冲减未票收入,就需要按照未票收入销售额等额开具发票。
所以给贵公司建议如下:
1、工程竣工决算后实际交付工程款时,按照原未票收入销售额开具发票,未票收入对应红冲。
2、按照实际结算金额修改合同,对差额部分开具差额部分红字发票。(注意1、中开具蓝票,开具后先别给甲方,您直接填写红字发票信息表,按照差额开具红票)
3、将蓝票、红票给甲方。其凭蓝票抵扣进项后根据红票做进项税额转出。
4、到大厅进行申报(未票收入余额红字锁盘)
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